Outubro 2024
Versão 4.22.12 - Liberada no dia 11 de outubro
CORREÇÃO
Versão 4.30.0 - Liberada no dia 11 de outubro
NOVA FUNCIONALIDADE
Versão 4.31.0 - Liberada no dia 11 de outubro
MELHORIAS
CORREÇÃO
Versão 4.22.12 - Liberada no dia 14 de outubro
CORREÇÃO
Versão 4.25.4 - Liberada no dia 21 de outubro
CORREÇÃO
Versão 4.27.3 - Liberada no dia 25 de outubro
CORREÇÃO
Versão 4.25.5 - Liberada no dia 31 de outubro
CORREÇÃO
TAGs são aceitas pelo sistema no upload de NFS-e
Qual era a ocorrência? Quando as NFS-e eram internalizadas via upload, ocorria um erro informando que algumas tags obrigatórias não foram informadas.
Solução: Foi identificado que as tags que estavam como obrigatórias poderiam ser opcionais. Portanto, foi ajustado o sistema para aceitar as tags que não fossem informadas.
Observação: ID 120641
Comprovação de entrega é exibida junto com nota fiscal
Os usuários podem visualizar a comprovação de entrega ao lado de cada nota fiscal na tela de embarques e no relatório de conferência do NDD Frete. Na tela Fiscal/Embarques > Documentos Originários, foi adicionada a coluna "Comprovante de Entrega", que exibe o link da imagem recepcionada por integração com o NDD Move ou outro sistema de comprovação de entrega compatível.
Custos complementares separados por CT-e
Como estava? Anteriormente, os custos complementares eram somados e agrupados em um único CT-e, sem a possibilidade de gerar pré-documentos separados por tipo de custo ou individualmente para cada item.
O que foi feito: Foram estabelecidos parâmetros para a geração de pré-documentos dos custos complementares. Agora, os pré-documentos podem ser agrupados por tipo, gerados individualmente por custo ou combinados em um único pré-documento, que permanece como a configuração padrão.
Melhorias nas situações recorrentes nas filas de mensagens utilizadas pelo NDD Frete
Como estava? Processos internos do sistema apresentavam situações recorrentes.
O que foi feito:
Aumento na velocidade de processamento do sistema.
Melhoria na visibilidade e assertividade na análise de problemas identificados pela Central de Atendimento.
Maior capacidade de recuperação do sistema em situações inesperadas durante o processamento.
Prevenção de erros em cenários previstos.
Cálculo de imposto é enviado da forma correta
Qual era a ocorrência? No cálculo de imposto, ao recepcionar um embarque, estava sendo informado o valor de forma indevida ao TMS (sistema externo).
Solução: Foi definido que o valor seja enviado da forma correta ao TMS.
Observação: ID 125325
ISS é retido apenas uma vez no embarque, mesmo com atualizações posteriores
Qual era a ocorrência? Quando o embarque recebia uma atualização, ainda que fosse um reenvio, o ISS estava sendo retido novamente, causando desconto indevido e erro de falta de saldo.
Solução: Foi ajustado para que, mesmo com atualizações no embarque, o ISS seja retido apenas uma vez.
Observação: ID 124803
Execução de Regras Fiscais em grandes quantidades de documentos
Qual era a ocorrência? Em cenários com grande quantidade de documentos, o sistema excedia o tempo máximo ao executar a regra fiscal.
Solução: Foi ajustado para salvar todos os documentos de uma única vez, otimizando o desempenho na revalidação.
Observação: ID 123355
NF-e é disponibilizada em embarques já enviados
Qual era a ocorrência? Ao enviar um embarque como embarcado antes de vincular a NF-e, o documento não ficava disponível para consulta.
Solução: Independentemente da ordem de chegada do embarque ou da NF-e, o documento agora é vinculado e disponibilizado.
Observação: ID 123407
Vínculo entre embarque e NF-e é assegurado
Qual era a ocorrência? Na tela de Documentos Originários, o vínculo automático não era estabelecido entre embarque e NF-e. Isso ocorria sempre quando o embarque chegava no sistema antes desse documento fiscal. Mesmo clicando no botão Revalidar o vínculo não acontecia.
Solução: Agora, ao clicar no botão Revalidar, o vínculo entre embarque e a NF-e é assegurado.
Observação: ID 123361
Saldo de embarque é calculado corretamente
Qual era a ocorrência? Na recepção do embarque, durante a digitação da NFS-e, após informar corretamente os valores dos serviços, era gerado uma mensagem por saldo insuficiente no embarque.
Solução: Ajustado para não descontar duas vezes o saldo do embarque, quando o mesmo é recepcionado.
Observação: ID 121487